在平時的工作,遇到退貨等情況需要發票紅沖,不少會計人經常在后臺咨詢發票紅沖方法,道成財會現在為大家整理好啦!一起來看看吧!
01、普通發票跨月怎么紅沖?
1、打開一張新的普通發票(發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開);
2、點擊“紅字”-輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后,點擊“打印”
注意 如果是部分紅沖,可自行修改票面金額稅額。
02、增值稅專用發票跨月怎樣紅沖?
1、進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】;
2、在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕;
注意 如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票號碼、代碼。
3、進入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內容自動帶出);
4、點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
5、選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統返回16位信息表編號;
6、進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”;
7、在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
03、電子發票如何紅沖
1、打開一張新的電子發票(發票管理--發票填開--電子增值稅普通發票填開);
2、點擊“紅字”--輸入對應藍字發票代碼和發票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后,點擊“打印”。
道成財會特別提醒!
建議及時查看紅字信息表狀態,當紅字信息表狀態為"查證通過",再開具紅字發票哦!